市国资委召开市管集团审计工作座谈会

02.11.2017  23:00

2017年10月25日,庞茂明副主任带领监督处赴市审计局,对接内审指导处、企业审计处等业务处室,双方就推动企业内部审计工作开展、发挥内外部审计协同作用、实现审计整改闭环管理、深入核查审计推送疑点、加强审计成果运用等方面深入沟通,达成进一步加强合作、互相借力、打好监督组合拳的意向和共识。为进一步了解市管企业内审职能建设现状,为下一步工作开展奠定基础,市国资委于2017年10月31日在国鑫大厦312组织召开市管企业内审工作座谈会,43家直接监管企业的内审负责人参会,津联控股、水务集团等六家企业做典型发言,庞茂明副主任介绍监督处工作职责,并就内部审计发展方向及下一步工作安排与各集团交流座谈。