市勘察院强化制度执行审计监督积极加强风险防控
18.08.2016 00:04
本文来源: 人民政府
为有效地提升全院各公司、部门的制度执行能力与岗位履职能力,加强对管理工作中潜在风险的管控,自2015年以来,市勘察院将“制度执行情况审计”列入年度重点工作。经过一年来的实施完善,现已建立起覆盖全院的制度执行审计监督体系,有效提升对内部管理的监督评价和风险控制。
制度执行情况审计的覆盖范围包括,院颁布规章制度的执行情况;院职代会、院长办公会等重要会议决议的执行落实情况;“三重一大”事项的决策执行情况;涉及职工切身利益的公司二级制度的执行情况等。在审计过程中,审计部门就发现问题逐一沟通确认,最终形成制度审计报告。通过对存在问题的检查与整改,达到规范制度执行与职责履行的目的,有效提升管理执行力。
在今年的内部审计工作中,现已完成职能部门65项制度执行审计。同时,审计部门针对2015年完成的75项院级制度审计,以及独立法人公司、院属公司制度审计中发现问题的整改情况进行督办、复查。
本文来源: 人民政府
18.08.2016 00:04
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